|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
Faktúra |
12
|
plakety
|
996,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Jana Zacharová |
|
|
|
09.04.2018 |
|
Objednávka |
1
|
Plakety
|
996,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Jana Zacharová |
ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
73
|
ladenie klavírov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Jozef Gebura -Music Servis |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
20
|
plakety
|
960,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Jana Zacharová |
|
|
|
11.09.2017 |
|
Faktúra |
69
|
ladenie klavírov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Jozef Gebura -Music Servis |
|
|
|
30.01.2019 |
|
Faktúra |
72
|
výroba CD
|
954,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
HELPFOR, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
Faktúra |
81
|
prev. náklady ZŠ Habovka
|
910,82 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
ZŠ s MŠ Habovka - nájom |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
65
|
stoly do učebne
|
909,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
Objednávka |
1
|
Klavír YAMAHA
|
8 847.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Jozef Valkoššák |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
09.05.2016 |
|
Faktúra |
28
|
klavír Yamaha
|
8 847,00 |
s DPH |
1
|
|
24.05.2016 |
Jozef Valkoššák |
|
|
|
07.07.2016 |
|
Zmluva |
6/2014
|
Nájomná zmluva
|
8 628,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ZŠ s MŠ Nižná |
ZUŠ Nižná |
|
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
34
|
organ
|
6 970,00 |
s DPH |
3
|
|
28.05.2019 |
TM Sound s.r.o. |
|
|
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
82
|
strava ČF
|
1 824,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
OMOSS s r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
76
|
stravné ČF
|
1 462,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
21.01.2018 |
|
Faktúra |
84
|
stravné ČF
|
1 432,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
ZŠ Nižná stravné jedáleň |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
66
|
stravné ČF
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
72
|
stravné ČF
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
ZŠ Nižná stravné jedáleň |
|
|
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
62
|
spiotrebný materiál-náhr.plnenie
|
1 149,00 |
s DPH |
5
|
|
24.09.2019 |
Kreativa s.r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
78
|
stravné
|
1 135,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
11.09.2017 |