|
Zmluva |
10/2012
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
35
|
stravné
|
4,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Základná škola Zuberec |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
25
|
reklamný produkt
|
83,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
National pen |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
26
|
telefon
|
34,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak telekom |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
27
|
stravné
|
72,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
28
|
stravné
|
34,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
ZŠ s MŠ Chlebnice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
29
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Dušan Pacura-BOZP |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
30
|
stravné
|
4,88 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Základná škola Zuberec |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
31
|
prev. náklady 5/18
|
719,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Základná škola nájom |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
32
|
stravné
|
87,23 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
33
|
nájom priestorov 1.polrok 2018
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
ZŠ s MŠ Chlebnice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
34
|
telefon
|
34,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Slovak telekom |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
36
|
stravné
|
40,48 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
ZŠ s MŠ Chlebnice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
23
|
prev. náklady apríl
|
719,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Základná škola nájom |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
37
|
ASC agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ASC |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Objednávka |
2
|
Otočná stolička ku klavíru
|
177,00 |
s DPH |
|
402018
|
03.10.2018 |
Jozef Gebura -Music Servis |
ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
|
Zmluva |
2406093991
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
179,78 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Generali poisťovňa, a.s. |
ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
38
|
stravné
|
94,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
09.11.2018 |
|
Faktúra |
39
|
zdravotný dohľad
|
72,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
Faktúra |
40
|
telefon
|
34,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.11.2018 |